
[审计处报道]
6月14日上午,学校召开2019年上半年内部审计进点会。王宏宁校长出席会议并讲话,审计处负责人主持会议。
会上,审计处负责人宣读了审计通知书,本次内部审计项目包括处级领导干部离任经济责任审计、设备采购情况等4类重点领域专项审计、建设(修缮)工程竣工决算财务审计等10项。委托的审计服务机构负责人就审计工作中的具体事宜作了补充说明。
王宏宁校长最后作总结讲话,对本轮内部审计的被审计单位和审计人员提出三点要求:一是强化对审计工作的认识,依法开展审计工作,是加强学校内控能力建设,从源头上预防和治理腐败的重要举措,是推进依法治校的重要途径,对于规范权力运行,健全财务资金管理制度和重大经济行为具有重要作用;二是认真配合做好审计工作,要积极主动、实事求是、客观公正地提供资料、反映情况,并对资料的完整性、合规性负责,并通过审计及时健全各项财经制度,堵塞各种漏洞,提升内控能力和管理服务水平;三是保质保量完成审计任务,要按照审计法律法规要求,严格程序,规范操作,秉公审计,通过全面摸清被审计对象的情况,真实反映财务状况和资金收支情况,客观提出存在的问题,并对存在的问题进行综合分析,得出科学合理的审计结论。
被审计单位负责人、组织部委托进行离任经济责任审计的处级干部、原部门的现任负责人、以及审计服务机构负责人等参加会议。